之后不久,吳師傅突然接到一個電話。“您好!我是石景山區(qū)稅務(wù)局第四稅務(wù)所的李玉芬。我們通過系統(tǒng)比對,發(fā)現(xiàn)您上個月增值稅申報數(shù)據(jù)異常,初步判斷應(yīng)該是您的申報表填報出現(xiàn)了錯誤。”經(jīng)過再次核對,原來是吳師傅在申報時把本該填在“免稅銷售額”欄次的201218.35元填在了“應(yīng)征增值稅銷售額”欄次,產(chǎn)生了應(yīng)納稅額6036.55元。
“那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?”吳師傅焦急地詢問著。李玉芬馬上通過電話指導(dǎo),幫助吳師傅在電子稅務(wù)局完成了申報更正,并告知已經(jīng)繳納的6036.55元稅款可以辦理相應(yīng)的退稅流程。
聽到“退稅”兩個字,吳師傅打起了“退堂鼓”,心想手續(xù)肯定特別麻煩,想放棄這筆退稅。“現(xiàn)在退稅一次都不用跑,直接在電子稅務(wù)局上申請就可以了。我們稅務(wù)所開辦了‘輕松涉稅’公眾號,里面的視頻教程《聊聊退稅那些事》說得很詳細,您按教程說的操作就可以啦!”李玉芬說。
幾天后,吳師傅收到了提醒短信,6036.55元退稅款到賬了。吳師傅高興地說:“我已經(jīng)關(guān)注了‘輕松涉稅’公眾號,以后辦稅再也不犯愁了!”
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